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老师,请问这张跨年发票如何处理

老师,请问这张跨年发票如何处理
2025-03-19 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 21:58

你好买来销售的吗 是的话销售出去没有做了暂估吗

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快账用户7882 追问 2025-03-19 22:22

买来用工程上的甲供材,2023没暂估

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快账用户7882 追问 2025-03-19 22:23

现在入库出库

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齐红老师 解答 2025-03-19 22:38

你好,你是给别人施工甲方提供材料吗?如果是的话,借原材料 贷应付账款398332 甲供材是简易计税,对应的进项不能抵扣 领用借工程施工 贷原材料。

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你好,是成本费用的发票吗?
2023-01-06
 你好 ;   是专票还是普票;  你是购买方还是销售方;  
2022-06-24
你好 具体是什么业务发生的 
2021-09-14
跨期的专用发票,认证后做进项税抵扣,现在已经取消了专用发票的认证期限
2020-10-20
你好   你普票的话  直接开票 系统开负数发票来红冲就行了。 跨年的 损益科目用以前年度损益调整来做   
2021-01-21
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