齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!税务局是会让你处置,也就是卖掉
我可以直接转入固定资产清理吗
您好!是的。是做固定资产清理
老师,完整的分录是怎么做的呀
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
但是我不能很直接录凭证,需要去固定资产那里做处理才行,我们是做盘亏处理,需要填固定资产哪张表呢
你好1盘亏也是做分录啊。而且你盘亏,要税务局认可才行
我可以直接报废吧
可以直接报废吧
您好!一般不可以,因为直接报废税务局收不到税了
那哪种方式是最合理合法的呢
你好!打折卖掉。才是最合适的方式
那这种需要开发票吗
你好!是的。是需要开票的
那我是小规模纳税人,也不需缴税啊
而且对方是个人的话,怎么开呢
你好!你如果没有达到起征点,可以不用交税
老师,我公司准备注销了,但是固定资产还没折旧完,要怎么处理呢
老师你好,我们公司要注销可是固定资产还没折旧完,剩余怎么处理,做账
公司要注销了,账面上还有固定资产没有折旧完,要怎么处理?
公司准备注销了,固定资产还没有折旧完,除了做处置损益以外,要还有其他处理方式吗,可以一次性折旧吗
老师我想问下,我要销户但是固定资产还没折旧完,怎么处理呢
处置固定资产的会计分录
固定资产通过待处理财产损益吗
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购买固定资产时增值税如何处理
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我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
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请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
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我可以直接转入固定资产清理吗
您好!是的。是做固定资产清理
老师,完整的分录是怎么做的呀
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
但是我不能很直接录凭证,需要去固定资产那里做处理才行,我们是做盘亏处理,需要填固定资产哪张表呢
你好1盘亏也是做分录啊。而且你盘亏,要税务局认可才行
我可以直接报废吧
可以直接报废吧
您好!一般不可以,因为直接报废税务局收不到税了
那哪种方式是最合理合法的呢
你好!打折卖掉。才是最合适的方式
那这种需要开发票吗
你好!是的。是需要开票的
那我是小规模纳税人,也不需缴税啊
而且对方是个人的话,怎么开呢
你好!你如果没有达到起征点,可以不用交税