你好; 5月 借应付账款贷银行存款 10月收到 :借固定资产 ; 进项税贷应付账款 11月 借 银行存款贷递延收益 ; 借管理费用折旧费贷累计折旧 ; 结转 :借递延收益贷 营业外收入
老师好,请问5月预付一部分,10月购买的固定资产,11月收到国家专项补贴,先购买,后收到专项补贴怎么做账?
3.3月8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4.3月11日,A公司从甲公司购买原材料一批,价款20000元,按合同规定先预付40%购货款,其余货款验货后支付。5.3月20日,因急需资金,A公司将收到的乙公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6.3月21日,收到从甲公司购买的原材料,并验收入库,余款以银行存款支付。增值税专用发票注明价款20000元,增值税2600元。做会计分录
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师好,两个问题请教,一是,支付购买专利的款项,没收到发票分录怎么写?二是,一个月后收到发票了,分录又怎么写?谢谢老师
公司股东给公司账号上转了5000元,写的是借款,会计做账这个能不能把他写成股东的实收资本?
欧老师测绘费怎样开具发票?其他老师接差评
我是一家集团二级单位,负责集团园区的物业管理。我单位是独立法人,独立税务登记,并独立核算的。现在在收集团水电费的过程中,为了避免关联交易,是否可以开代收代付发票,按照代收代付记账
费用报销单怎么填写?
员工个人所得税,境外所得怎么申报个税,不通过公司申报,个人自主申报
公司账户收到应收账款1000元 我做了借银行存款1000,贷:应收账款1000 后来又微信转账退回200元货款给客户,现在客户要我给开发票,请问开票金额是不是开800元,会计分录怎么写?
朴老师好,在做24年所得税汇算清缴是,有调账营业成本有调减,然后申报所得税汇算清缴是显示营业成本和第四季度的营业成本不一致需要更正第四季度的季度所得税申报表吗?
建立新公司找人代办的,这个开办费可以现金支付吗?2000元 开了发票或员工报销 目前公账没钱
老师好,增值税报表强制提交以后开不了发票怎么办
老师好,在做24年所得税汇算清缴是,有调账营业成本有调减,然后申报所得税汇算清缴是显示营业成本和第四季度的营业成本不一致需要更正第四季度的季度所得税申报表吗?
老师,这是合作社政府补贴项目,只有专项应付款和专项基金科目
你好; 那你就写 专项应付款
专项应付款写到借方,我有点理解不了
你好; 比如。 顺序你可以根据自己发生的来做账 自己判断来做 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款