你好; 5月 借应付账款贷银行存款 10月收到 :借固定资产 ; 进项税贷应付账款 11月 借 银行存款贷递延收益 ; 借管理费用折旧费贷累计折旧 ; 结转 :借递延收益贷 营业外收入
老师好,请问5月预付一部分,10月购买的固定资产,11月收到国家专项补贴,先购买,后收到专项补贴怎么做账?
3.3月8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4.3月11日,A公司从甲公司购买原材料一批,价款20000元,按合同规定先预付40%购货款,其余货款验货后支付。5.3月20日,因急需资金,A公司将收到的乙公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6.3月21日,收到从甲公司购买的原材料,并验收入库,余款以银行存款支付。增值税专用发票注明价款20000元,增值税2600元。做会计分录
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师好,两个问题请教,一是,支付购买专利的款项,没收到发票分录怎么写?二是,一个月后收到发票了,分录又怎么写?谢谢老师
利润分配,怎么调成本年利润,分录怎么做?
底薪3100干了9天请问怎么发工资
老师一个人可以在两个公司发工资吗?一个给他交社保,一个不给他交社保,然后两边都能给他报个税吗?
交完社保现在电子税务局上有个人和单位承担的明细么?
请问放行的报关单上的境外收货人报关行写成出口人的英文名称了,可以改吗?或者说不改会影响外汇核销吗?
老师,请问怎么把2月份的工作表中所有数据不变的情况下,把期末库存转为3月份的期初库存
老师,我们公司为一般纳税人。现在有客户到我们公司来然后商务洽谈然后给客户报旅游团一共3000元请问是开专票还是开普通发票如果是专票的话旅游的话能不能抵值税额?
大数据时代对财务人员知识结构的新要求的内容有哪些
请问投资收益付现和利息费用付现需要计入经营活动现金流量中吗?
你好老师,我接了一个搅拌站的代理记账,不知道从哪里下手
老师,这是合作社政府补贴项目,只有专项应付款和专项基金科目
你好; 那你就写 专项应付款
专项应付款写到借方,我有点理解不了
你好; 比如。 顺序你可以根据自己发生的来做账 自己判断来做 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款