同学你好 月底需要结转损益的
老师,我们是一个政府成立的一个临时高速指挥部,上级指挥部拨来资金借:银行存款,贷:拨入专款—高速公路征拆资金。支出的时候借:专款支出—土地补偿支出或者安置补助支出或者青苗补偿支出或者拆迁补偿支出等等。老师,这样记账,我在月底需要结转吗,谢谢
老师,我们是一个政府成立的一个临时高速指挥部,上级指挥部拨来的款项分为征地补偿资金和拆迁资金,工程迁改的资金。上级指挥部拨来资金借:银行存款,贷:拨入专款—高速公路征拆资金。支出的时候借:专款支出—土地补偿支出或者安置补助支出或者青苗补偿支出或者拆迁补偿支出等等。老师,这样记账,我在月底需要结转吗,谢谢
如果合伙人支付助理工资,公司先垫付,正常应该12月底结清,到第二年才支付,这种凭证应该怎么记,如果调账应该怎么调
老师,汇算清缴出租房屋租金收入是填在让渡资产使用权那里吗?
工会经费怎么缴纳,税率是多少
老师,我们公司有支付专家的评标费(专家不是本单位的员工,)没有代开发票过来,但是按正常工资薪金申报了个税,金额500以下以上都有,所得税汇算清缴,是500以下的就不用调增,500以上的就要调增吗
我们工资表出来应发工资是5000,然后处罚有50,社保500,实发是4450,那报个税是报5000,还是4950,50是冲减了制造费用工资
老师我们公司用一种商品换另一种商品分录怎样写
小规模企业,上个季度开票30多万,没有进项票和成本票,企业所得税申报应该怎么填呢?
老师,员工个税公司承担了,该记入那里面
老师你好,这个月有个员工在发工资前提前预支了2000元工资,他剩下的工资在后来和其他人一样正常发放,那申报个税的时候是按照他实际收到的金额申报个税是吧?预支和后面发放剩下的工资怎么做账呢
此题的BC选项,为什么是先算汇兑差异再算公允价值变动
老师,应该怎么结转,记什么科目
借本年利润 贷成本费用类
老师,我们没有利润的,这个是专款支出,就是上面拨过来,我们再拨下去。,也没有成本和费用
我们只有工作经费
同学你好 那你这个没法结转
只是对应这个软件的研发支出 不含其他的研发项目支出
老师,我们不是研发软件支出,我们是一个高速指挥部,上级给我们拨款,我们再拨下去
同学你好 上面这个不是给你的,咋回复给你了 系统问题 不好意思 那你付出去的时候不做 借费用支出 贷银行存款吗 然后再 借专项应付款 贷营业外收入