你好, 借:原材料 40500 应交税费-应交增值税-进项税5200 贷:预付账款 45700
一公司对生产设备的处置时,发生清理费用1万,结算清理费用的账务处理,为什么贷方是银行存款?
老师,游乐场每月设备维修费是入管理费用,还是主营业务成本啊
老师,那游乐场固定资产按里面摊销
老师,游乐场开园后才开始建账,外账前期的设备投入需要摊销吗?如果摊销怎么摊销,是不是需要把发票都要回来
老师,开票开玉石,需要交消费税的吗
老师,我们现在才收到去年和前年的房租发票,每年80多万,但是因为之前没收到发票一直没计提,现在应该怎么做账啊。今年汇算清缴如果全部计进去就得退税,不想退税
老师,快账软件科目余额表应付账款为什么显示贷方负数呢?不能显示到借方吗?
你好,员工受伤,单位先垫付医疗费,保险公司理赔到账怎么做会计分录
小规模纳税人开票30万需要交税吗
老师帮忙解答一下这道题
为什么贷方是预付账款呢
你好,第4问,预付50000给佳佳公司买 材料
好的谢谢,再次请问一下第7小题会计分录是什么呢
你好,退回多余款 借:银行存款 50000-45700 贷:预付账款 50000-45700