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老师,我认证发票的时候 发现有张发票是11月份得下个月认证,我已经记账了,那我该怎么弄啊

2021-11-12 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-12 17:05

您好,有两个办法 1、把10月份的帐改一下,把应交税费-应交增值税(进项税额)改成应缴税额-待认证进项税额 2、10月份不改凭证了,10月份报表进项少报这部分进项,到11月份再报,相当于11月份的账上进项和申报表进项一致了。

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快账用户3438 追问 2021-11-12 17:08

我报表是少报了这个11月份的发票,只是和账上进项税额对不上,这不影响的是吗

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快账用户3438 追问 2021-11-12 17:09

11月份这张票 我没有进行进项抵扣,只是记账了,记成应交税费 进项税

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齐红老师 解答 2021-11-12 17:10

不影响,下个月就能恢复一致。这个没关系。 看来你用的是第二种办法,可以的

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快账用户3438 追问 2021-11-12 17:11

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-12 17:11

不客气,祝您工作顺利!

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您好,有两个办法 1、把10月份的帐改一下,把应交税费-应交增值税(进项税额)改成应缴税额-待认证进项税额 2、10月份不改凭证了,10月份报表进项少报这部分进项,到11月份再报,相当于11月份的账上进项和申报表进项一致了。
2021-11-12
您好 请问增值税申报了么 本期需要缴纳增值税么
2020-12-03
对方都已经勾选认证了,就是已经抵扣了
2023-01-12
你好,这个要去对方那边拿记账联复印下让他们补盖发票章后作为认证抵扣依据。
2020-11-19
去税务局修改 进项转出删除
2021-09-05
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