同学你好 这个就是有餐费发票还得有报销单
公司买酒用于平时招待客户,除了要发票作为做账附件,还需要什么
老师,公司报销招待费用,除了餐费发票,按规定还需要哪些做为附件
老师好,想问下业务招待费报销除了要发票做附件,还需要其他的资料做附件吗?
请问老师公司经常有几千元的餐票做为业务招待费,请问这个业务招待费做账时,处理附件发票,还要有什么原始凭证做账呢
老师请问筹办期的业务招待费是60%可税前扣除还是100%扣除?另外业务招待费需提供合规餐费发票、报销单、老板签字还有哪些要求。
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
报销单就是报销封面吗?
现在有的是单据报销封面,后面附有餐费发票,
对的 就是这样的哦