借预付账款贷银行存款55 借预付账款贷银行存款45 借库存商品贷预付账款100 发票到了 借预付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款100
10月1日的货已到100元,但是因为账没有对上,做了一个预付款55的,发票未未到,等到月末账对上支付了45元,但是发票11月开的,怎么做账务处理
小规模纳税人,10月份的未开票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理, 现在11月份已经全部把这个发票开出来,并且已经收到款了,11月份的这个又怎么做账务处理,麻烦写仔细点的账务处理
2011年10月30日,收到银行对账单余额为75000元,甲公司银行存款日记账余额67500元。末达账项资料如下:(1)10月28日,甲公司开出一张金额为3300元的转账支票,用以支付供货方货款,但供货方尚未持票到银行兑现。(2)10月29日,甲公司送存银行的某客户转账支票5300元,因对方存款不足而被退票,而公司未接到通知。(3)10月30日,甲公司当月的水电费2500元,银行代为支付,但公司尚未接到通知而尚未入账。(4)10月30日,银行计算应付给甲公司的存款利息3600元,银行入账,公司尚末收到通知。(5)10月30日,甲公司委托银行代收的款项15000元,银行转入该公司存款户,但公司尚未收到通知入账。(6)12月30日,甲公司收到购货方转账支票,金额6600元,已送存银行,但银行尚末入账。编制银行存款余额调节表
芙蓉公司2010年11月30日的银行存款日记账的账面余额为201200元,银行对账单上的企业存款余额为196500元,经过逐笔核对,发现有以下未达账项:(1)11月30日,企业收到其他单位的转账支票15500元,银行尚未入账.(2)11月30日,企业委托银行代收款项6800元,银行已收妥入账,但企业尚未收到收款通知,所以未入账.(3)11月30日企业开出转账支票32000元,持票人尚未到银行办理转账,银行尚未入账.(4)11月30日,银行代企业支付款项28000元,企业尚未收到银行的付款通知,所以尚未入账。要求:根据以上资料,编制“银行存款余额调节表”。
发票已经在2月份认证,但是2月份做的是挂预付了,怎么处理呢?2月份付的款,当时没有收到发票,但是对方已经把发票开出来了,系统上就认证了
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
如果是货到了货款100,已经支付了,但是发票等到11月才到怎么处理
借库存商品贷预付账款100 发票到了 借预付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款100 这个就是
蔬菜的,我们公司是两天结算一次货款给供应商,但是我们跟超市是7天结算一次,如果12月的发票没有开出来就只能做未开票处理呢?刚好到时候又跨年了?怎么处理这种业务
借库存商品贷银行 借应收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 跨年 别人给你开发票 借应付帐款贷库存商品 借库存商品贷预付账款 借应收账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益贷应收账款
看不懂,不明白
暂估收入和成本 发票到了冲暂估和收入 成本没有动 只调整了收入