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发票已经在2月份认证,但是2月份做的是挂预付了,怎么处理呢?2月份付的款,当时没有收到发票,但是对方已经把发票开出来了,系统上就认证了

2023-07-27 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-27 10:36

你好!你2月怎么做的分录

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快账用户8432 追问 2023-07-27 10:37

2月付款的时候是,借预付账款,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-07-27 10:39

你好!你红字冲减2月的,然后,借预付账款 应交税费-进项税 贷银行存款

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快账用户8432 追问 2023-07-27 10:40

但是这个进项税已经在2月认证了呢

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快账用户8432 追问 2023-07-27 10:41

2月已经结账了

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齐红老师 解答 2023-07-27 10:44

你好!但是你2月没有做进项。现在补充

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你好!你2月怎么做的分录
2023-07-27
您好直接按照抵扣做会计分录就行了
2022-11-10
您好!您2月份认证的所属期是1月份的就确认抵扣进项税额所属期是2月份的就是2月份确认抵扣进项税额。
2021-02-21
二月份借固定资产应交税费待认证贷银行存款。
2021-08-16
你好,发票到了需要冲暂估,按发票重新入库,所以需要跟发票金额相当的入库单
2022-03-19
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