你好 ; 那甲方实际是代收款了 。 实际是乙方的收入 ; 甲方做:借 银行存款贷其他应付款-乙公司 ; 乙方做 ;借其他应收款-甲方 贷应收账款- 丙公司 ; 借银行存款 贷其他应收款-甲方 借 应收账款-丙公司 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师,我们老板有一家公司甲,收到一张乙单位开的商业承兑汇票,由于甲公司的开户行没有开通这个汇票的功能,我们公司丙也是这个老板的,想通过丙公司来承兑后再把钱转给甲公司,由于要与乙公司签订一个手续,签委托收款协议可以吗?
老师你好,我的问题是:老板名下有甲小规模公司和乙一般纳税人公司,现在用小规模甲公司与客户签合同,甲公司账户收款与开票,但是甲购进货物是用乙公司账户付款购买的,对方发票也是开给了乙公司,那么甲小规模公司成本票要怎么取得,有什么别的方法吗?老板又不愿意用乙公司签合同开票
老师,你好,我遇到这样一个问题,我手上有两家公司是同一个老板,甲公司为一般纳税人,乙公司为小规模,客户丙公司购买乙公司产品,通过公户打款到甲公司,甲公司又通过公户打款到乙公司,乙公司开局普通销项票,请问甲,乙两家公司账务怎么处理?
老师,你好,甲公司是一般纳税人,乙公司是小规模,甲乙两家公司同一个法人,我遇到的问题是,上个月甲公司公户打款100给B公司买粮油包装物,乙公司公户打款30给B公司买手提袋,这个月B公司开增值税普票金额130给甲公司,也就是说乙公司采购的手提袋也开给甲公司了,请问甲乙两家公司账务如何处理
我们公司丙给一家上市公司甲公司送货,因甲公司对供应商要求严所以我们老板通过乙公司给甲公司供货,法人是其姐夫,乙公司除了给甲公司开发票没别的业务,付款了再通过乙公司转给我们丙公司,我们通过甲公司买的钢板也开给了乙公司,如果乙公司进项不够,我们再一些开进项给乙公司,两个公司不存在虚开发票的现象,该交的税大部分通过丙公司交了,请问这种操作有无风险,该如何规避?
收美元户借:银行-美元户150000贷:应收账款FIN150000怎样汇总损益
我想问一下我们是代收代缴水电费,扫码收款会扣手续费,手续费银行回单上没有的,手续费发票是第三方给我们开票,这个可以借银行存款,财务费用,贷其他应付款吗?
老师你好,我们属于合伙公司,一个股东前期投资100万,另一个股东前期投50万,后期有利润双方各分一半,现在有笔费用大股东不出钱,让二股东自己承担,那这笔费用要记入公司账上吗?记到公司账上岂不是会导致利润减少了,后面二股东分红也少钱了?
老师,请问个人所得税应纳税额全年为36800元,请问汇算清缴时是超过的按10%缴纳,还是全额按10%的税率缴纳呀
某公司制造A产品需要用甲,乙两种材料,其标准单价分别是4元,6元,单位产品的标准单耗分别是10千克,20千克,本期生产甲产品200件,实际耗用甲材料2100千克,乙材料3850千克,甲,乙两种材料的实际单价分别是4.5元,6.8元。要求:对直接材料进行成本差异分析
A公司是一家销售家庭和办公用净化水设备的公司。业务的主要模式为销售净化水设备,在客户缴纳一定的服务费后,A公司提供定期免费更换滤芯的服务。收取的服务费中包含人工费和滤芯耗材的费用。当前A公司又推出了一项新的业务模式“云净服务”,以套餐的形式,按月收取费用,签订2年的服务期,免费赠送净化水设备,免费更换滤芯,一般3个月更换一次,1年更换4次,到期后净化水设备不再拆除。客户也可以不买套餐,单独购买A公司净化水设备或单独购买定期更换滤服务。2.本“云净服务”模式中包括几个单项履约义务?为什么?3.本合同中的单项履约义务,应按时点确认收入还是在某一时段内确认收入?并陈述理由。
机械设备安装服务怎么开垃圾运输车发票
老师,请问,之前通过在建暂估的固定资产,现在工程竣工结算出审计报告了,金额比之前暂估的小,现在需要怎么调整?谢谢
老师您好,科目余额表上本年利润的余额是不是等于利润表上净利润数字?年末结转完本年利润应该无余额,未分配利润有余额对吗
请问老师,公司承担几个员工的个税费用,可以把这笔费用做进管理费用吗
好的,请问这种操作对甲公司会造成税务风险吗?
你好; 不会的。 甲公司是代收代付 ; 你们自己要有乙公司的委托收款书盖章做附件备查
还有就是甲公司不发工资,工资都从乙公司发放,甲公司个税怎么办?
你好 ; 谁的员工 ? 主要是看谁的员工
员工就是那么6个,甲乙公司都在用,但是工资全部从乙公司发
你好; 那也得 分配好。 哪些员工对应是那些公司的; 你这样搞 ;你甲公司实际就是0报了。 没有雇员了哦
是啊,老板不愿意从甲公司发工资,工资,所有支出都是从公户,没有现金,我没法做甲公司的工资帐,乙公司有银行流水,问题甲公司个税怎么申报,可以零申报吗
你好 ; 那你就 甲公司把你法人的0报。 其他的 乙公司去报个税和社保
甲公司法人零申报,问题是法人自己在乙公司个税中申报了,法人自己在乙公司有工资银行流水,这样冲突吗
你好 ; 分别报个税。 次年法人自己汇算就行了。
那就说可以让法人在甲乙两家公司同时报个税,然后,次年汇算清缴。
你好; 是的。 目前你这样的情况只有这处理的
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价
老师,那我把2021年7—10月已经报了个税(基本都是虚报)人员更正,按法人零申报这样可以吗?修改往期申报数据不会有啥风险吧?
你好; 是的。 正常就这样来处理。
修改往期数据不会有实务风险吧?
你好; 正常去修改 。你报错了 还得去改 这个可以的