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老师,你好,甲公司是一般纳税人,乙公司是小规模,甲乙两家公司同一个法人,我遇到的问题是,上个月甲公司公户打款100给B公司买粮油包装物,乙公司公户打款30给B公司买手提袋,这个月B公司开增值税普票金额130给甲公司,也就是说乙公司采购的手提袋也开给甲公司了,请问甲乙两家公司账务如何处理

2021-11-11 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 14:53

同学你好 这个发票都开了吧

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快账用户6635 追问 2021-11-11 14:54

已经到我手里了。

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齐红老师 解答 2021-11-11 15:02

同学你好 乙公司代甲公司付款?

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快账用户6635 追问 2021-11-11 16:09

不是,因为B公司提供的手提袋是乙公司专用的,不过好像可以照你这个思路理解。

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齐红老师 解答 2021-11-11 16:13

那甲公司给乙公司开发票吗

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快账用户6635 追问 2021-11-11 16:26

不开,甲公司是一般纳税人,开票没进项抵扣,不会开的,这应该是个违规操作。我还有个问题是进来的包装物是不单独计价的直接记销售费用?还是周转材料或者低值易耗品??

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齐红老师 解答 2021-11-11 16:33

同学你好 那这个就是甲方做 借周转材料包装物 贷银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户6635 追问 2021-11-11 16:47

记周转材料以后,什么时候做费用呢?

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快账用户6635 追问 2021-11-11 16:49

借其他应付款贷银行存款,这个怎么理解。

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齐红老师 解答 2021-11-11 16:51

借销售费用 贷周转材料 这个就是付款的分录

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快账用户6635 追问 2021-11-11 17:07

借其他应付款,贷银行存款,问题是这笔钱是乙公司公户出去的,没有甲公司的流水啊。

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快账用户6635 追问 2021-11-11 17:12

这么理解,上个月付款时,我是这么处理的,甲公司:借预付账款100贷银行存款100,乙公司:借预付账款贷银行存款,这个月甲公司:借周转材料贷预付账款,贷其他应付款—公司?这个月没有销项票,还用借销售费用?

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齐红老师 解答 2021-11-11 17:24

这个甲公司不是付了一百万吗

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快账用户6635 追问 2021-11-11 17:45

老师,我真的不明白啊,甲公司是付了100乙公司付了30一共是130现在130的票甲公司一人得,甲公司记账,借周转材料130还是100,贷预付账款130还是100?

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齐红老师 解答 2021-11-11 17:46

贷其他应付款-乙公司三十万

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快账用户6635 追问 2021-11-11 17:51

我懂你的意思了,你没分开,后面的借其他应付款,贷银行存款是乙公司的帐对吧?

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齐红老师 解答 2021-11-11 17:52

对的 收到发票直接按照130万入账 然后贷银行存款 贷其他应付款-乙公司

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快账用户6635 追问 2021-11-11 17:54

那这个就是把他做成,乙公司带甲公司付了一笔款,然后就这样挂在账上了。

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齐红老师 解答 2021-11-11 18:04

对的 就是这个意思的

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快账用户6635 追问 2021-11-11 18:30

这样,甲乙公司有税务风险吗

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齐红老师 解答 2021-11-11 18:36

这个没有 再还回去就可以了

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同学你好 这个发票都开了吧
2021-11-11
甲支付100,计入预付账款 甲收到130 借,原材料等130 贷,预付账款100 应付账款30
2021-11-11
你好 ;   那甲方实际是代收款了 。 实际是乙方的收入    ; 甲方做:借 银行存款贷其他应付款-乙公司  ;   乙方做 ;借其他应收款-甲方   贷应收账款-  丙公司 ;     借银行存款 贷其他应收款-甲方       借 应收账款-丙公司 贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税  
2021-11-11
早上好,甲收到钱确认收入,发生的成本按实记账 借:主营业务成本-人工 /材料 贷:应付职工薪酬-工资 原材料 借:银行 贷:主营业务收入 销项税
2024-07-12
同学你好 乙公司开给甲公司就行了 只能这样
2021-03-15
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