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【附加税申报表--计税依据--增值税--免抵税额】与【免抵退税申报表-免抵税额】这两个免抵税额,同一月份,数据不一致,是什么原因?

2021-11-11 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-11 09:31

同学你好 你这个一个是附加税一个是增值税肯定不一样的

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同学你好 你这个一个是附加税一个是增值税肯定不一样的
2021-11-11
您好,对的,是这样计算的
2023-09-13
你好,免的税额按照这个来。
2024-05-10
您好!增值税申报表上的附加税是根据应交税额计算出来的,是系统自己生成的。
2023-02-09
同学你好 根据《国家税务总局关于进一步便利出口退税办理 促进外贸平稳发展有关事项的公告》(国家税务总局公告2022年第9号)第三条和第九条的规定:实行免抵退税办法的进料加工出口企业,在国家实行出口产品征退税率一致政策后,因前期征退税率不一致等原因,结转未能抵减的免抵退税“不得免征和抵扣税额抵减额”,企业进行核对确认后,可调转为相应数额的增值税进项税额。 本公告第一条、第二条、第三条自2022年5月1日起施行,第四条、第五条自2022年6月1日起施行,第六条、第七条、第八条自2022年6月21日起施行。《废止的文件条款目录》(附件3)中列明的条款相应停止施行。
2022-05-24
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