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老师好,请问一下年底了,我们单位的账上挂了很多往来款,应收应付预收都有,应该怎么办?

2021-11-11 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-11 08:43

同学你好 这个只要不是股东法人的 或者其他单位或个人的没超三年就没事

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同学你好 这个只要不是股东法人的 或者其他单位或个人的没超三年就没事
2021-11-11
学员朋友您好,没有发票也可以支付凭证正常入账,这是在所得税前做纳税调整
2023-11-10
你好 同一个客户的可以对冲 
2020-11-23
你好,事业单位长期挂账往来处置的话需要写情况说明,并经上级批准才可以账面处理。
2021-07-20
这个摘要可以写冲销事业基金-17预付款
2019-07-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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