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老师您好,我们公司帮别人代交社保,因为是通过银行直接发工资,代交社保的工资也一起发工资,然后再收回,这样工资这块要怎么做分录呢,

2021-11-10 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-10 22:16

这个挂个人往来,收回就冲个人往来

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快账用户6819 追问 2021-11-10 22:19

具体分录怎么做呢

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快账用户6819 追问 2021-11-10 22:27

发放的时候做借:其他应收款,贷:银行存款。收回时:借:库存现金 贷:其他应收款(红字)

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齐红老师 解答 2021-11-11 11:21

可以的同学,分录没有问题

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快账用户6819 追问 2021-11-11 11:22

收回时要红字吗 收回时要红字吗

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齐红老师 解答 2021-11-11 11:24

收回时做相反分录,同学

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快账用户6819 追问 2021-11-11 11:25

发放:借:其他应收款 100 贷:银行存款100 收回:借:库存现金 100 贷:其他应收款100

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快账用户6819 追问 2021-11-11 11:26

这样就可以了是吧

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齐红老师 解答 2021-11-11 11:29

对的,在贷方不就是借方红字

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这个挂个人往来,收回就冲个人往来
2021-11-10
你好   =你是帮员工代缴社保在工资扣除是吗  
2021-04-21
你好,你是发放工资代员工缴纳社保吗
2021-04-21
借,应付职工薪酬、工资, 贷、其他应收款、个人负担的社保、 应交税费、个税、 其他应付款。对方企业 借,应付职工薪属社保、 其他应收款、个人负担的社保、 其他应付款。公司 借其他应付款,公司 贷银行存款。
2024-06-19
对于员工在一家公司交社保、在另外一家公司发工资的情况,在会计处理上,需要分别计提工资、支付工资以及缴纳社保和医保,并做出相应的会计分录。以下是一个简化的示例: 计提工资(在发放工资的公司) 假设员工工资为10000元,其中个人应承担的社保和医保部分为1000元。 会计分录: 借:管理费用/销售费用等(根据员工所属部门确定) 9000元 贷:应付职工薪酬-工资 10000元 贷:应付职工薪酬-社保(个人部分,代扣) 1000元(此处为计提,实际支付时冲销) 支付工资(在发放工资的公司) 会计分录: 借:应付职工薪酬-工资 10000元 贷:银行存款 9000元(实际发放给员工) 贷:其他应付款-社保(个人部分,已计提待支付) 1000元(此处为实际支付前的过渡科目) 计提并缴纳社保和医保(在缴纳社保的公司) 假设公司应承担的社保和医保部分为2000元,个人部分为1000元(已在发放工资的公司计提并代扣)。 计提社保和医保(在缴纳社保的公司): 借:管理费用/销售费用等(根据员工所属部门或项目确定) 2000元 贷:应付职工薪酬-社保(公司部分) 2000元 支付社保和医保(含公司部分和个人部分,在缴纳社保的公司): 借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 2000元 借:其他应付款-社保(个人部分,由发放工资的公司转来) 1000元 贷:银行存款 3000元(实际支付给社保机构) 注意: 1. 在实际操作中,两家公司之间可能需要通过转账等方式将个人部分的社保费用结清。 2. 会计分录的具体科目设置可能因公司实际情况和会计准则的不同而有所差异。 3. 社保和医保的缴纳比例和基数可能因地区和政策的不同而有所变化,具体金额需根据实际情况计算。
2025-02-04
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