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企业自查发现去年有笔印花税没有缴纳,现在去啊补缴,请问该怎么更正申报?或者怎么做才好?

2021-11-10 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-10 11:51

你好,你可以直接在这个月申报。

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快账用户7355 追问 2021-11-10 11:52

我看了下我们在电子税务局申报印花税现在只能是按次进行申报了,以前可以按月进行申报。那现在直接在电子税务局申报去年的,没有影响吗?

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齐红老师 解答 2021-11-10 11:54

你好,税务局没有查到的情况下,可以没有影响。

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快账用户7355 追问 2021-11-10 11:58

确定吗老师?可以将去年没有缴纳的一起汇总个数进行申报缴纳不?还是要分开一笔一笔缴纳?

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齐红老师 解答 2021-11-10 12:00

好,税务局查的不严格的情况下可以这么做的,如果你怕有风险 带着纸质的申报表、公章去税务局补上。

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快账用户7355 追问 2021-11-10 12:03

因为这家小公司现在想要注销掉了,所以老师你觉得哪种好?

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齐红老师 解答 2021-11-10 12:06

你好 第一种就可以的。

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你好,你可以直接在这个月申报。
2021-11-10
这个看下银行是否已经实际扣款
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你好,是需要补做申报,还是需要做缴纳印花税的分录?
2021-03-17
印花税是合同税,看你们签定的合同属于印花税申报内容 的都 要报,一般是买卖合同,就是你们销售收入和采购合同
2023-12-22
1.记账处理: 更正缴纳增值税:在今年更正报表并缴纳增值税及滞纳金时,应将这些金额记入今年的相关账目中。具体来说,增值税应记入“应交税金——应交增值税”科目,滞纳金则记入“营业外支出”或相关费用科目。 调整去年10月凭证:对于去年10月错误的凭证,需要进行更正。这可以通过红蓝字更正法来实现,即使用红字填制一张与错账内容相同的记账凭证以冲销原错误,再使用蓝字填制一张正确的凭证。这样既能确保去年的账目准确无误,也能保证今年的账目处理有明确的依据。 1.去年凭证更正: 鉴于已经发现了去年10月的错误,并且已经更正了申报表,去年凭证确实需要进行更正。这不仅是为了确保去年财务数据的准确性,也是为了避免未来可能出现的任何财务问题或审计风险。 更正去年凭证时,应详细记录更正的原因、过程及结果,并在相关账簿中进行标注,以便日后查阅和审计。
2024-04-29
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