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老师去年暂估的成本,今天四月收到的发票,会计分录怎么做

2021-11-09 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 21:08

你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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快账用户1722 追问 2021-11-09 21:09

我去年暂估了成本分录,今天怎么做

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齐红老师 解答 2021-11-09 21:10

你好,之前结转的成本是有错误吗? 

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快账用户1722 追问 2021-11-09 21:45

老师之前是按20万来暂估成本 后面收到13万的票

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齐红老师 解答 2021-11-09 21:46

你好,需要把之前多结转的成本冲销 借:库存商品, 贷:以前年度损益调整—主营业务成本

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快账用户1722 追问 2021-11-09 21:47

如果是今年的暂估成本错了呢?

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快账用户1722 追问 2021-11-09 21:47

会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-11-09 21:48

你好,也是多结转了成本? 

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快账用户1722 追问 2021-11-09 21:48

是的老师

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齐红老师 解答 2021-11-09 21:49

你好,当年冲销多结转的成本,账务处理是 借:库存商品, 贷:主营业务成本

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