同学你好 不能转包 转包违法
想咨询一下,我司是分公司,因为不具备法人资格,所有中标的合同都是由总部签订的,实际业务由我们分公司执行,开具发票和收取款项都是总部,分公司也开具相同的款项发票给总部,总部收取甲方款项后再打款给分公司,我们分公司挂账应收账款明细是挂总部还是甲方比较合理呢?
老师,你好,我想咨询一下, 我们业务是总公司签下来的,总公司跟客户签订的合同,然后具体劳务是在分公司当地,那我们总分公司之间需要开转包发票吗?而且我们是做过总分机构备案的。
老师,请问我们物业公司,A公司欠我们一笔款项,各种内部情况吧,具体我就不说了,总之A公司跟我们总公司签的合同,只能让总公司开票,钱转给总公司。如果分公司想要这笔钱的话,是不是分公司再给总公司开相应发票?总公司把钱转给分公司。
你好!我想要咨询一下,就是我们有个绿化专业分包项目,该项目是市政道路工程项目,是总包单位将该项目的绿化养护部分分包给我们公司施工,就是有个问题,总包单位跟业主是在2016.5.1之前签的老项目,而我们承接的绿化专业分包跟总包是在2016.5.1之后签订的合同,那么这样我们可以跟总包一样享受简易计税吗?我觉得应该不行吧!要看我们跟对方签的时间吧
老师好,请问我们分公司是独立核算的,他和我们总公司客户发生业务关系,但因无法和客户签合同,客户把钱打到我们总公司帐户要我们总公司开票,那总公司要把款再打给分公司,这种情况总公司要和分公司签个协议吗
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
老师,那意思是总公司什么也不用做,直接让分支机构那边去给对方干活就行了?
签分包协议 不是转包
那到时候是总公司开票给对方,还是分支机构开票给对方?
总公司开票给对方 分公司开票给总公司
老师,这个要不要看分公司是否独立核算?
嗯 我说的是独立核算的
那要是非独立核算要怎么操作呢,老师?
同学你好 那就直接总公司开票给对方
老师,分公司是非独立核算,但是增值税是独立申报的,分公司难道不用开票给总公司?
同学你好 分公司如果在异地非独立核算的也得开