你好,你是小规模纳税人的吗?
你好应交税费—应交增值税借方有余额需要结转到应交税费—未交增值税科目吗
月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额,转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方?(第一步) 再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方?(第二步)
老师您好,请问应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目是借方余额,年底还需要结转到应交税费-未交增值税吗
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
22210103应交税费-应交增值税-转出未交增值税年末余额在借方,需要结转到未交增值税
老师,公司上月收到一笔款,是对方转错了,我们公司当天也退回了,备注往来款,现在这笔款要怎么写分录?
老师,一般纳税人出售二手车,公司没开发票买时入的固定资产,做完项财务报表收入和开票系统收入不一致可以吗?开票系统是把二手车交易开的发票5000算进去了
费用报销单写员工银行账号,写在哪地方比较好,发票空白地方可以写吗
老师,请我我们公司安装电瓶车充电桩及材料费计入什么科目呢
老师请问,小规模纳税人申报增值税没有超过30 万,减免税附件表那里需不需要填写呢
请问公司开业时对公账户收到拉卡拉代付的两块钱,应该怎么入账?
2月份已经做了固定资产建档,3月份该固定资产还发生了一些人工和材料费,三月份发的这些费用要怎么处理,分录怎么写
个体工商户上个月开了一张发票,这个月需要报税吗
老师,我问下小规模的企业汇算清缴退税和补税分别怎么做账
本季度小规模,普票开24万,专票2万,无票25万,怎么填写增值税申报表
你好,是一般纳税人
你好,一般纳税人的有三级科目,你看一下应交税费三级科目是哪一个?
是进项税额借方有余额,销项税额贷方有余额
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
1、你好,每月应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费-应交增值税-销项税额必须得结转到转出未交增值税吗,不能有余额? 2、上月有余额,我现在要把他们都结转到转出未交增值税,再结转到未交增值税吗?
好,年末结转,按月结转都可以的,这个自己选择,没有说必须是按月,你也可以带着有余额,但是最好是没有余额,这样你方便核对。
第二个可以这么做的,可以啊。
好的谢谢
不用客气 工作愉快