你好!领用的如果是自产商品,应视同销售,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销账税额)
老师好!报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 还是不通过管理费用,直接入应付职工薪酬
老师,你好,请问用公司购进的存货给员工发福利,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品;这样对吗
老师,第三个,分录是借管理费用,贷库存商品,对吗 发放给职工的福利,是做到管理费用,还是应付职工薪酬?
过年给员工年货,是先借:应付职工薪酬 贷:库存商品还是库存现金呢 借:管理费用 贷:应付职工薪酬呢 还是说就直接借:管理费用-福利费 贷:库存现金
老师,如果商品之前按照不含税9的税率入库,后面发现有一个产品发票开的13点,这样长年累积一直对不上,请问怎么处理呢
老师 辞退经济补偿金 申报个税时可以放在工资薪金收入里申报吗?
您好老师,请问开的发票不符合,不能作为进项税,还没有勾选认证,如何进项税额转出?在税务界面是选择勾选认证?还是选择不抵扣勾选
公司给我缴纳了医社保,但是没有报个税,发工资走私账,那他这个社医保后面怎么平账呀?
老师,国税三方协议这里怎么选?
老师,我们公司进口煤炭,从蒙古进来煤炭出厂的时候称一次重量,打比方重量是1000吨,单价50元,金额是50000元,应付账款-蒙古客户:50000元,因为煤炭运到海关那里还要称重,重量会有偏差,打比方重量是1010吨,合计金额是50500元,我们是按照海关的给的金额缴纳关税和增值税的,那应付账款-蒙古客户:50500元,那50500-50000=500元,这个应付账款-蒙古客户:500元,一直挂在账上,要怎么处理
增票是啥意思,得到税务局办理还是网上就能办理
请问老师我们公司有好多主播成立个体,我想给他们代账,老板说不想让我代,怕给现在我们的公司带来风险,都交给另一家机构,说另一家机构代和我们公司没关系,我该怎么说服他让这些人给我代账呢
养牛业从个人手中买了牛,货款已付,未取得发票如何做分录
老师好!我公司的账务原来都是只对内的,现在老板要规范做账,依法纳税,请问现在原来的那套内账期末数结转的问题,老板不想补税了,未分配利润有金额,现在只想把库存数和应收应付这三个科目转过去可以吗?其他科目不转,账能平吗
领用购进的呢?
你好!如果是外购的,借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出)