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老师,如果商品之前按照不含税9的税率入库,后面发现有一个产品发票开的13点,这样长年累积一直对不上,请问怎么处理呢

2025-04-24 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 16:36

你好,这个你一开始怎么做的账

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快账用户8382 追问 2025-04-24 16:41

先是暂估做的,入库,借,库存商品,贷,应付账款-暂估入库,收到发票后,借,应付账款-暂估入库,应交税费,进账税,贷,应付账款-货款

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齐红老师 解答 2025-04-24 16:42

你好,你红字冲减暂估的嗯。然后按发票做就行。

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快账用户8382 追问 2025-04-24 16:45

实际需要付款34万多,暂估还挂了1万9,感觉平不了账

实际需要付款34万多,暂估还挂了1万9,感觉平不了账
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齐红老师 解答 2025-04-24 16:45

你好,你一开始就将暂估的全部冲掉,然后再按发票重新做,就不会有余额了。

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快账用户8382 追问 2025-04-24 16:48

长年累积太多了,而且是部分,以前会计没有对账

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齐红老师 解答 2025-04-24 16:49

你好,你如果核对不了,你就直接进入营业外收支。

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