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老师帮忙分析下,是这样,物流行业,每个月需要像系统里提前充值,然后给顾客开单,成本会从系统的钱扣除掉,我们从顾客手机,收到成本钱和利润钱,到月末,应该怎么计算自己的利润啊

2021-11-06 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-06 16:53

同学你好! 你按照对应的发票来做账就行了,进销一致,根据你的进销开销项

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快账用户1598 追问 2021-11-06 16:54

内部的账,老百姓钱少也不用开发票

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齐红老师 解答 2021-11-06 17:09

那就按你开单的日期吧

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同学你好! 你按照对应的发票来做账就行了,进销一致,根据你的进销开销项
2021-11-06
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
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