你好,没有其他的销售额吗?如果没有的话,零申报就可以的。
增值税电子普通发票开错了,不能作废,然后红字只能增值税专用发票。那开错的电子票怎么作废呢?
老师,请问,我们8月份开出的增值税电子普通发票开错了,然后10月份需要要重新开,是不是应该把8月份开出的发票从人家那里拿回来,再开负数发票?(然后回收的电子普通发票和开出的负数发票一起作为附件,来做负数凭证吧?)最后开具正确的增值税电子普通发票?请一一回答我的问题,谢谢!
我是一般纳税人,玩十月份开了一张增值税电子普通发票,然后我有作废了,我重新开了一张增值税电子普通发票,那我这个月怎么报增值税
老师,我们是小规模纳税人,7月份开出去了一张6万的增值税电子普票,后来当月7月份这张普票又退回来了,我们开了负数发票冲减了,请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀?
老师,请问开纸质增值税普票、电子普票和增值税专用发票、电子增值税专用有什么要求,我收到一张普通发票没有纳税人识别号我退回去了。
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
没有,只有那个电子普通发票
你好,那零申报就可以的。