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老师,请问,我们8月份开出的增值税电子普通发票开错了,然后10月份需要要重新开,是不是应该把8月份开出的发票从人家那里拿回来,再开负数发票?(然后回收的电子普通发票和开出的负数发票一起作为附件,来做负数凭证吧?)最后开具正确的增值税电子普通发票?请一一回答我的问题,谢谢!

2021-10-11 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-11 10:41

您好,是的,1需要取回错误发票,红字冲回发票,然后在开具正确发票

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快账用户2386 追问 2021-10-11 10:57

原来开出的增值税电子普通发票不拿回来可以吗?红字发票开出来是不是应该也要给对方?

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齐红老师 解答 2021-10-11 10:58

您好,1不可以,2不给对方

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快账用户2386 追问 2021-10-11 11:01

那人家8月份的电子普通发票已经入账了呢?怎么拿出来?如果不拿回来,我们给一张负数发票不就可以冲红了吗

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齐红老师 解答 2021-10-11 11:03

您好,对方会有红字通知单做补充分录,您没法取得错误发票,不可以开红字

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快账用户2386 追问 2021-10-11 11:04

是电子普通发票啦,不是专用发票

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齐红老师 解答 2021-10-11 11:05

您好,那您就无所谓了,直接红字即可,

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快账用户2386 追问 2021-10-11 11:06

所以电子普通发票对方已入账,不需要拿回,我们开出红字发票给对方就可以了吧

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齐红老师 解答 2021-10-11 11:06

您好,是的,您的理解非常正确

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您好,是的,1需要取回错误发票,红字冲回发票,然后在开具正确发票
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