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老师好。我公司公户收到一笔款项3000元,这是客户预付的修车款。这笔款项中有200元的拖车费用。这笔拖车费我必须入销售费用。如何写分录呢?

2021-11-05 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 14:08

你好 借 销售费用 贷其他应收款 借银行 贷预收  其他应收款 

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快账用户5888 追问 2021-11-05 14:20

老师,我这样写可以吗? 借:银行存款-公户 贷:主营业务收入2800 预收帐款-拖车费 200 但是我要冲掉预收帐款,应该在借方冲。可销售费用也在借方啊? 一借一贷才能平呀。你说的其他应收款全在贷方。

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:30

200是你们先支出钱了是吗 后面收回来  ?

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:32

还是对方先代你们支出这个费用了  ?

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快账用户5888 追问 2021-11-05 14:35

客户先把这个费用(200元)和修车的款(2800元)一次性打入我公司帐户,然后我公司再付给拖车方200元。是这么回事。我们是修理厂。2800元是我们的主营业务收入。

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:40

你好 这个200是对方负担 还是你们负担 呢   

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快账用户5888 追问 2021-11-05 14:42

客户负担

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:48

你好 借银行 28000 贷其他应付款  200 收入   应交费用 

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快账用户5888 追问 2021-11-05 14:59

老师,我不太明白。

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:04

哪里不清楚尼   请具体问 

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快账用户5888 追问 2021-11-05 15:08

老师,销售费用200在借方,对吗?那贷方什么?

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:14

这【 是对方负担的 不可以记你单位费用的  

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快账用户5888 追问 2021-11-05 15:15

我这样写 借:银行存款3000 贷:主营业务收入2800 其他应收款200 这一步是正确的吧。 问题在下一步 借:销售费用200 贷:其他应收款200?? 这一步对吗?我感觉不对。 因为上次其他应收款在贷方,我要冲掉,就得弄在贷方,可我贷方是销售费用。这一步不明白。 因为这笔钱200元是费用,费用在借方,

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快账用户5888 追问 2021-11-05 15:18

不计费用,那我直接全部入主营业务收入? 借:银行存款3000 贷:主营业务收入3000 这样就可以了?

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:21

销售费用是不对的。

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:22

对方自己承担的费用,你只是代收和代付。记其他应付款。

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:22

你要是先把200元垫付了,寄其他应收款。第一个分录正确的。

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:22

你是按2800元确认收入,那200元是代收代付的拖车费。记入其他应收或者其他应付。

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快账用户5888 追问 2021-11-05 15:27

这次明白了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:28

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