你好 借 销售费用 贷其他应收款 借银行 贷预收 其他应收款
老师好。我公司公户收到一笔款项3000元,这是客户预付的修车款。这笔款项中有200元的拖车费用。这笔拖车费我必须入销售费用。如何写分录呢?
请问老师,我单位是汽车销售服务公司,客户来修车的时候,给客户报销的打车费为40元,计入公司的销售费用-其他中,请问这笔支出可以在所得税汇算清缴前扣除吗?
老师,我们公司收到一张汽车修理费的专用发票,这笔修理费是公司司机代付了,后我又以报销款付给了司机?请问这样做对吗?这笔业务我要怎么入账呢?
老师,您好。我们公司上个月车坏了,支付了3000元的拖车费,已经收到发票,另外支付了7050的修理费是现金的,修理费是我公司先垫付的,发票是开给保险公司,保险公司打了1万元理赔款到我公司。这个分录要怎么记?
老师:您好!我们是汽车销售公司,也有二级网点,我们收到厂家的返利是到我们公司账户的,但是有一笔费用是厂家支付给二级网点的费用,都是到的我们公司账户。然后二网在我们这里购车的时候想把这笔费用抵消掉,请问我怎么做分录呢
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录
非盈利社会组织收到民政补助的党建经费怎么写会计分录?
一般纳税人,利润亏损,不结转成本抵扣可以吗
销售折让发票开具了怎么作废
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
请问航天多开了一张800元的发票给我,我抵扣了,现在开了红字发票给他们,我们要做进项税转出,怎么做凭证啊?
老师我们10月产生的社保滞纳金员工已经离职没有把滞纳金给他扣除可其他员工平摊吗
您好,事业单位账务,去年基本户垫付的钱没有记其他应收款,直接走了费用;今年钱回来了没办法冲其他应收,又做费用了,怎么调整账务
你好10月补缴了六个月的社保我忘记给员工扣除了我再12月的工资表上扣除出来可以吗
老师,我这样写可以吗? 借:银行存款-公户 贷:主营业务收入2800 预收帐款-拖车费 200 但是我要冲掉预收帐款,应该在借方冲。可销售费用也在借方啊? 一借一贷才能平呀。你说的其他应收款全在贷方。
200是你们先支出钱了是吗 后面收回来 ?
还是对方先代你们支出这个费用了 ?
客户先把这个费用(200元)和修车的款(2800元)一次性打入我公司帐户,然后我公司再付给拖车方200元。是这么回事。我们是修理厂。2800元是我们的主营业务收入。
你好 这个200是对方负担 还是你们负担 呢
客户负担
你好 借银行 28000 贷其他应付款 200 收入 应交费用
老师,我不太明白。
哪里不清楚尼 请具体问
老师,销售费用200在借方,对吗?那贷方什么?
这【 是对方负担的 不可以记你单位费用的
我这样写 借:银行存款3000 贷:主营业务收入2800 其他应收款200 这一步是正确的吧。 问题在下一步 借:销售费用200 贷:其他应收款200?? 这一步对吗?我感觉不对。 因为上次其他应收款在贷方,我要冲掉,就得弄在贷方,可我贷方是销售费用。这一步不明白。 因为这笔钱200元是费用,费用在借方,
不计费用,那我直接全部入主营业务收入? 借:银行存款3000 贷:主营业务收入3000 这样就可以了?
销售费用是不对的。
对方自己承担的费用,你只是代收和代付。记其他应付款。
你要是先把200元垫付了,寄其他应收款。第一个分录正确的。
你是按2800元确认收入,那200元是代收代付的拖车费。记入其他应收或者其他应付。
这次明白了,谢谢老师。
不客气,问题解决,请及时评价。