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老师,我们公司收到一张汽车修理费的专用发票,这笔修理费是公司司机代付了,后我又以报销款付给了司机?请问这样做对吗?这笔业务我要怎么入账呢?

2021-12-18 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-18 09:20

你好,汽车修理费的专用发票,单位直接支付就是 。司机代付了,账务处理是 借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应付款 又以报销款付给了司机,借:其他应付款,贷:银行存款等科目 

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你好,汽车修理费的专用发票,单位直接支付就是 。司机代付了,账务处理是 借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应付款 又以报销款付给了司机,借:其他应付款,贷:银行存款等科目 
2021-12-18
你好,做到主营业务成本就可以的,你们收到的做收入,支付出去的做主营业务成本。
2022-05-18
保险公司赔付前,单位修理车辆的费用支出       借:其他应收款--保险公司          贷:现金(或银行存款) 2、收到保险赔偿金,修车费用和赔偿金相等时       借:银行存款           贷:其他应收款--保险公司 3、收到保险赔偿金,修车费用大,保险赔偿金少       借:银行存款       借:管理费用--修理费(超出保险赔偿部分)          贷:其他应收款--保险公司 4、收到保险赔偿金,修车费用小,保险赔偿金多       借:银行存款          贷:其他应收款--保险公司          贷:营业外收入(保险赔偿多部分)
2020-12-05
您好,借银行存款,贷其他应付款~老板
2021-11-29
你好,为啥要改变名义开票呢?
2022-11-02
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