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老师请问下,员工日常餐费(发票开的内容也是餐费)会计分录写成 借:管理费用—福利费,贷:银行存款 这样可以吗

2021-11-05 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-05 10:14

您好!贷方要先入应付职工薪酬了

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快账用户2315 追问 2021-11-05 10:16

但是这个不是加到工资里发给员工的,而且办的饭卡,然后充值饭卡,开发票开的餐费

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快账用户2315 追问 2021-11-05 10:16

但是这个不是加到工资里发给员工的,而是办的饭卡,然后充值饭卡,开发票开的餐费

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:20

你好!但是分录仍是要先要过应付职工薪酬

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快账用户2315 追问 2021-11-05 10:21

哦哦好的,那我之前月份做的都是直接借管理费用,贷银行存款了,这个请问还需要调整吗,需要的话请问怎么调账

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:24

您好!红字冲减之前的分录,然后再借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款

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快账用户2315 追问 2021-11-05 10:25

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:25

您好!不用客气的了

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您好!贷方要先入应付职工薪酬了
2021-11-05
你好,标准的做法要带放先进应付职工薪酬,福利费。
2024-01-04
是,借管理费用-福利费,贷银行存款
2024-12-02
你好,根据你的描述,建议用第一种方法比较合适的
2020-12-09
您好,是的,您的分录式正确的
2021-01-06
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