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小规模纳税人,季度45万内是不交增值税的。本年第3季度开了发票未超过45万,借应收款,借应交税金,贷主营业务收入。分录是这样写的吗?那么应交税金那个科目就一起那么挂着吗?那个税是不用交的

2021-11-04 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-04 10:52

同学你好 这个不对 应该是 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税减免税

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快账用户1166 追问 2021-11-04 11:00

那么,贷方应交税金/应交增值税减免税,就一起那样挂到贷方吗?

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齐红老师 解答 2021-11-04 11:09

嗯 这样做 然后季度的时候如果减免了就要做 借应交税费应交增值税减免税 贷营业外收入

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快账用户1166 追问 2021-11-04 11:09

写错字了,是一直挂到贷方吗?

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齐红老师 解答 2021-11-04 11:16

同学你好 不是的 要转到营业外的

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快账用户1166 追问 2021-11-04 11:18

开发票按的是1%,税务申报的时候又是3%。那我做这个应交税金的分录,是写1%的税金的金额 ,还是3%的税金的金额呢?我觉得你好棒,说的让你很好理解。谢谢你!

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齐红老师 解答 2021-11-04 11:28

这个你申报的时候填写在3%的那栏 然后再填写减免税明细表

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同学你好 这个不对 应该是 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税减免税
2021-11-04
嗯嗯,你很棒就是那样操作的哈
2022-09-16
你好,是的,是这样的
2022-03-24
你好,你这个分录做反了,借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2021-08-07
你好; 你们这个是免征的。 借 应交税金—应交增值税贷其他收入
2022-01-11
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