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现在我接个公司的账,是用原会计的期初数还是自己重新建账呢?因为原来库存账实不符,相差60万左右,还有就是原股东往来账还挂着,实际已经不欠了。

2021-11-03 14:48
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-03 14:49

您好!外账上肯定是要接着做。内账就看老板要求了

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您好!外账上肯定是要接着做。内账就看老板要求了
2021-11-03
同学你好,这种情况不能让账一直挂着,需要积极采取措施进行处理,以确保财务账目的准确性和避免潜在的税务风险等问题。 你可以和对方沟通,整理与该公司相关的所有业务往来凭证,包括以前的付款记录(如承兑汇票的背书记录、现金付款的审批单据等),查找能够证明已经付款但未入账的证据。 检查与对方公司的合同、对账单等文件,确认业务往来的实际情况和款项支付情况。 然后,联系对方公司的财务人员或相关负责人,说明目前发现的问题,要求对方核对账目。与对方共同确认双方的债权债务关系是否确实已经结清。最后进行账务调整。
2024-09-09
同学你好 需要根据实际的把账面调整成正确的。 先有个正确的基数,前边的有时间就复核。
2022-10-20
如果你觉得他他的前期的账很混乱,你不能擅自的去调账,你应该先经领导批准,写个情况说明书,等他批准完之后你再调账,就跟你没有任何关系了。你如果从头开始调整的话,那你前期申报的数据,财务报表、纳税申报表,你全部都要调整,全部都要更正。这个工作量挺大的,你应该按照目前的数据,对目前的数据进行调整。
2022-08-06
同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了
2021-02-25
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