你好,正负相抵就不需要填写了。
我上月开普通发票开错了税点,报税产生了差异。我是不是只能申报了之后,这个月开负数发票冲红,然后在开具正确的发票?
老师,我10月开具发票错误了,在11月开具了负数发票,然后从新开具正确的,现在申报纳税我的附表一怎么填写
老师,我们单位2021年1张专票开错了, 今年1月份开具了红字发票和新的正数发票 对方不小心撕毁 我方收到后本月开具的一正一负直接作废, 重做将11月份开具的错误发票开红字 再开正数发票 我这样操作合适吗
老师,请问在10月份开具的专票,里面内容开错了,然后就认证了,到11月把10月份的发票红冲了,又开具了正确的发票,现在11月份又把11月开具的正确发票认证了!10月份的是不是认证的是不是要转出来
老师,当月发票税率开错了,重新开具。报税时候按重新开具的正确发票报税是吗,那原发票在报税中需要在附表2填写吗
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
可是附表一自动带入的数据没有正负相抵,是什么原因,我可以自己修改这个数据吗?
对你看看应该是可以手工修改的。
我11月2号开的负数发票和正数发票金额,都没有上传进去
这个应该不能手工修改吧
你11月份开的附属发票应该是在12月份报税的时候才提现的。
那我现在怎么办了
那你开错了这张发票,十月份正常报税。
上报汇总的数据截止到10月30号,我11月才开负数发票,那这个月我不是要多交税
对,你这个月的话肯定是得多交税,然后下个月红字发票算到里面就少交税。
就是我这个月要多交税,下个月少交税是吗?
对,没错,就是这个意思的。