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请问增值税一般纳税人附表二的第二大类的进项税额转出的第20行,红字专用发票信息表注明的进项税额,请问这里是什么意思呢?

2021-11-02 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-02 22:39

同学你好,就是提交了开具红字发票信息表,要把这个表里的增值税金额,做进项转出申报处理。

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快账用户7646 追问 2021-11-02 22:42

我不明白,如果我是销售方,我还要做这个,这不是我的进项吧

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齐红老师 解答 2021-11-02 22:46

同学你好,如果是销售方的话,不需要做这个了,冲减销项即可,这个进项税额转出处理,是指的采购方来说的。

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同学你好,就是提交了开具红字发票信息表,要把这个表里的增值税金额,做进项转出申报处理。
2021-11-02
你好,这个是你们自己开的红字信息表里面的税额。
2021-07-07
您好,就是红字发票信息表上面的金额
2023-06-10
你好填写的是要实际转出的金额
2023-05-05
你之前做进项税额抵扣吗,这个做,后面才需要转出 20;栏是正数
2020-12-07
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