同学你好!这个的话 没什么区别 其实一样的 我觉得 只要都是合理交税 不存在其他什么的话 当月勾选留抵就可以了 不用考虑那么多的
老师:一般纳税人比如8月勾选了10万进项税,但8月只有6万销项税,剩下4万想留抵,是选“本期认证本期申报抵扣”还是“本期认证下期抵扣”呢
老师,您好,请问一下我们申报出口免抵退,做留抵税额的进项认证抵扣是跟内销认证抵扣一样的勾选认证吗?
老师请问增值税专票如果进项税额大于销项税额是不是就不要全部勾选抵扣,留到下期再勾选认证抵扣?
老师,进项税大于销项税这种该怎么办?多的进项是不是下个月自动抵扣销项税奥?还是说多的进项票先不勾选认证等着下个月勾选认证奥?
老师,本期进项税额大于销项税额,1,多出的不勾选认证,下期认证。2,勾选认证,留下期抵扣。老师,你觉得哪种更好?
您好,老师,我们有俩家商贸公司,A公司进了一批货,但是因为业务调整,这批货最终在B公司销售了,想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适?还有没有其他更合适的处理方式?
老师年终奖和12月份的工资合计数一超申报吗,不想单独申报
老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,这样操作是否可以?因为员工确实干活儿了,工作的实质确实工资薪金变为个体户劳务费发票
老师您好,我公司经常产生商务费用,而且300万的合同就可能有100万的商务费用,这样总是缺发票,有什么合理办法解决吗,怎么做税收筹划,增值税所得税都缺
老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,这样操作是否可以?因为员工确实干活儿了
生活困难的职工的补贴在应付职工薪酬里面计入到什么科目
老师什么情况下调增调减分录能写下吗
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能退?
房地产开发公司有库存商品80套(房源)对外出租,,出租的起止时间各不相同,假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算?今年2月份起租的又该怎样计算?请董孝彬老师解答,别的老师不要接。不要接。
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
微信扫码加老师开通会员
当月勾选留抵,我觉得有点麻烦呢,留抵不需要做会计分录吧?下期我怕给忘了
不管是否留抵 都是销项税/进项税 转入未交增值税哦 处理一样的
税负率是年税负率吧?本期进项多一些,可以多抵扣一些,只要保证年税负率就行吧?批发零售行业的税负率是多少
那财务软件有一个会计科目 应交税费-增值税留抵税额,这个改怎么用?
税负率这个 本身是税务判断企业是否存在少交税款的一个依据的 但是 最终判断 还是要查账的 不能仅仅用税负率 下结论的
老师,那你觉得是不是维持在税负率上,风险小一些
这个本身只要不作假 即使怀疑 也没问题的 不怕检查的 当然 本身作假 这个就不好说了
没有作假的,畅捷通软件有个应交税费-增值税留抵税额,这个怎么用
这个不存在用这个科目呀 用不到的
他这个软件,不用这个科目的话,都转入未交增值税,不能自动生成附加税
不是的呀 你都形成留抵了 自然不存在附加税的 如果不是留抵 附加税 自己计算计提的
明白你的意思了,形成留抵,本期不交增值税了,是这个意思吧,我的意思是我稍微交一点,不想一点也不交,多余的进项税,下月再抵扣
是这个意思呀 可以的呀 开始也说了 怎么处理 不影响的 都是可以的哦
嗯嗯,所以,不知道改怎么做分录,软件上这个增值税留抵税额怎么用
这个我不清楚了 平时也不用这个的