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请问开票金额大于当月收入入账金额,如何申报增值税,或者如何调整?

2021-11-01 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-01 15:36

属于当月账务处理错误,必须按开票的金额确认收入,就是开票的金额与入账的当月收入金额是一致的,必须按开票的金额进行申报,否则金税三期申报系统数据比对不符,需要重新填写正确的收入金额才能完成税务申报工作。

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快账用户9889 追问 2021-11-01 15:40

谢谢老师!

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快账用户9889 追问 2021-11-01 15:41

那账务如何调整呢

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齐红老师 解答 2021-11-01 15:44

账务处理就是全部核对每张发票的收入是否计算营业收入。最终全部发票计算了收入,最后达到开票的收入与账务处理的收入是一致的。

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快账用户9889 追问 2021-11-01 15:45

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-11-01 15:46

祝学习进步,工作顺利

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属于当月账务处理错误,必须按开票的金额确认收入,就是开票的金额与入账的当月收入金额是一致的,必须按开票的金额进行申报,否则金税三期申报系统数据比对不符,需要重新填写正确的收入金额才能完成税务申报工作。
2021-11-01
按开发票的填写实际销售额
2025-01-11
你好,同学 季度要一次性按照开票的不含税金额,一次性申报
2024-04-06
你好,根据你的描述,这个2021年你不能再继续开发票的。 因为你之前申报的是未开票收入,说明你们已经确认过,客户不需要发票的。
2021-03-07
这个你按实际收入正常申报就好了。
2024-10-09
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