咨询
Q

上月退货开具的红字发票金额大于当月销售,增值税申报表的销售报表和主表如何填报?

2020-12-13 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-13 22:02

你好填写负数销售额加正数合计

头像
快账用户1924 追问 2020-12-13 22:05

好像当月销售只能大于等于零吧,负数能填报吗?如果可以那么税金不是还有返还给我,提现在哪里?

头像
齐红老师 解答 2020-12-13 22:24

负数去税务局那边申报的 电子税务局需要自己申请退税的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好填写负数销售额加正数合计
2020-12-13
你好,你这种情况只能去税务大厅申报,税务大厅可以将你的负数转为预缴金额,你自己申报是报不进去的。
2019-10-01
你好,红冲的和这个蓝色的是一个业务是一样的金额吗?如果是的话,一正数一负数就是0。
2024-04-08
借xx 负数 贷xx 负数,进项税额转出,收到红字发票直接贴后面和红字信息表,不需要再做别的,
2020-09-18
同学你好,按两者的差额,填写负数处理即可。不需要到税务局办理抵税申请的。如果不能填写负数,就到税务局去进行非正常申报。
2020-10-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×