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老师,你好!请问下我10月份做9的凭证还留一点没做完,现在要做10月份的凭证了,那9月份的分开做吧!还有会计让我提供9月份余额调节表,余额调节表怎么做的呢?

2021-11-01 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-01 10:56

可以在十月份做,不用出银行余额调节表。

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快账用户3008 追问 2021-11-01 14:04

问题是我们会计让我做余额调节表,怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-11-01 14:08

哦,这个不需要做这个又不是进账的差异,是你们单位没有做少做了。

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快账用户3008 追问 2021-11-01 19:07

那请老师教我下怎么做余额调节表啊

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齐红老师 解答 2021-11-01 19:09

具体的那些业务没有做的 收到的还是支付的

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快账用户3008 追问 2021-11-01 19:29

一个是老板领的备用金,还有个是民工工资

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齐红老师 解答 2021-11-01 19:42

没有支付的 银行已付 企业未付,填写这里

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快账用户3008 追问 2021-11-01 20:18

那像我这两种情况都是银行已付,企业未付这样做余额调节了吧

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:18

你好 对的 是这么做的,

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快账用户3008 追问 2021-11-01 20:23

好的,谢谢老师的耐心讲解

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:25

不用客气,工作愉快。

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可以在十月份做,不用出银行余额调节表。
2021-11-01
那九月份的所属期当时怎么做的。
2022-11-22
您好;您是指财务报表报的不对还是什么?
2023-11-06
你好同学,九月份如果已经暂估入库的话,我们现在在十月份可以借应付账款暂估贷主营业务成本,然后呢,十月份拿到新的发票以后再重新入账,这样库存就没问题了。
2022-11-22
你好 多记的可以红冲  少记的可以补记提  10月正常计提  
2020-11-10
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