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老师你好,咨询一下,税局通知我单位因为17年买发票,让提供资料,我准备了凭证,发票,付款凭证付的现金,没有收据,还需要写经过情况说明,这情况会怎么处理,我去年5月份刚到这个公司,以前情况我不清楚,现在怎么办?

2021-10-30 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-30 11:42

金额大吗?没有收据的,应该不要做账,对外的,都是做有票的就行了,你把情况说明,你是后来的,前面的情况不清楚,你这种情况,税务局还会罚款的。

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快账用户5629 追问 2021-10-30 11:47

有增值税专用发票,付款是现金,没有收到对方现金收款收据,真实情况是购买发票,10万左右吧,账上做的付现金,但是没有开票方的现金收据,可能会有什么后果

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齐红老师 解答 2021-10-30 11:50

你要以前开票的公司补开个现金收据,如果税务局知道是买的票,要罚款的。而且还要补交这10万的相关税费。

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快账用户5629 追问 2021-10-30 11:54

估计收据补开不了了,现在需要补交1万多的税款以及滞纳金加罚款对吗?

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齐红老师 解答 2021-10-30 11:55

是的,专票的风险大很多,那时如果过下账就会好很多了,以后还是不要买票了。

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金额大吗?没有收据的,应该不要做账,对外的,都是做有票的就行了,你把情况说明,你是后来的,前面的情况不清楚,你这种情况,税务局还会罚款的。
2021-10-30
你好,查一下是哪些公司的明细
2022-09-29
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
你好, 1.有没有代理记账许可证,财政局那边是可以查到的。 2.进行罚款,并对公司法人进行社会公告,加入违法失信名单,这是对以前的处罚。 3.以后合法经营就可以了
2020-06-16
他在其他的地方有工作,应该是有社保吧,如果有社保的话,你们可以正常做工资 不缴社保
2021-08-21
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