做以前年度损益调整
老师,你好,如果明确某客户的应收账款已经收不回来了,除了做借:坏账准备,贷:应收外还需要怎么处理?因为当时这个客户的销售已经作为收入出来的,现在钱没有收到,成本也收不回来,应该怎么处理呢
老师,很多年前以借货形式出的货,当时账务是以成本金额借应收账款,贷库存商品,没有确认收入。 现在确认是收不回来的,设备和应收账款都收不回来,要如何处理?
公司在没有开具发票就把商品发出,当时做的是借应收账款,贷产成品和应交税金增值税-待确认税额,现在发票开出去了,如何确认收入呀,之前产成品已经做过出库了,现在是平的,没有余额。
请问一下老师,采购货物时付出去的款,确认这笔款无法收回发票时账务应该如何处理呢?当年度付完款后的会计分录:1.借:应付账款-A供应商,贷:银行存款;2.发票未回暂估入库:借:库存商品,贷:应付账款-暂估,当年申报所得税时因暂估的发票未回,调增了。现在可以确认这笔款无法收回票,账务应该怎么处理呢?
老师,请问以前年度的应收账款(当时有确认收入并申报增值税了)现在确认这笔应收账款收不回来了,领导说做营业外支出,我只需要做借营业外支出,贷应收账款,这样一个分录就可以了吧,跟成本收入那些没有关系吧
老师请问建筑劳务公司的账务处理以及纳税申报在跟建筑公司的一样吗
(1)收到投资者投入货币资金100,000元,存入银行。 (2)收到投资者投入设备一台,双方确认价值为50,000元 (3)向银行借入短期借款30,000元,存入银行。 (4)计提本月短期借款利息150元。 (5)购入原材料·批,价款20,000元,增值税2,600元,款项以银行存款支付,材料已验收入库。 (6)以银行存款支付上述材料的运杂费1,000元。 (7)生产车间领用原材料15,000元用于生产产品。 (8)分配本月职工工资,其中生产工人工10,000元,车间管理人员工资3,000元,行政管理人员工资5,000元。 (9)计提本月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧2,000元,行政管理部门设备折旧1,00元。 (10)销售商品一批,价款40,000元,增值5,200元,款项尚未收到。 (11)结转已售商品的成本25,000元。 (12)结转主营业务收入40,000元。 (13)结转上述材料费用 请详细解答13题及分录
个人去税务局代开劳务发票需要什么资料吗
公司2年前计提的工资,一直没有钱发放,改怎么帐务处理呢?
老师 请问工商年报一般做外账的会做吗 还是内部人员自己做
您好,哪些收入不用交增值税?
老师你好,我公司在2021年至2024年2月期间给一些员工发放了27万的工资,经过审查后,这些工资由于不符合发放要求,在2025年3月这些工资由员工退回到公司账户,请问怎么做分录
请问老师,工艺品可以享受固定资产一次性加计扣除么?
建筑企业,在进行跨区域涉税预缴的时候,企业所得税预缴是按开票金额的不含税金额预缴的是吗?
老师,我们公司对外推广视同销售的部分需要开具发票吗
借:以前年度损益调整 贷:应付账款
当时是没确认收入的,也记以前年度损益调整?
之前你计提了坏账准备吗? 如果没有就只能调整“以前年度损益”冲减“应收账款”