您好,是的,就是这个分录,只是这个分录在年度汇缴时要纳税调增哦,税法不允许扣除的
请问注册税务师继续教育在哪做?流程是怎样的?
送过5个,单价20,价值1000 扣款200 发票开5个,单价20,扣款做折扣在发票上提现,发票价税合计800 这样是可以的吗
一般人企业,公车私用老板的车辆,日常加油开的专票可以抵扣吗
包工包料的安装工程,开9%的税票项目名称怎么填
员工预支工资的账务处理
老板个人房子,无租赁发票做办公室使用,现在装修改造的费用可不可以企业所得税税前扣除,取得的专票能不能抵扣
老师,我们2023年汇算清缴调增业务招待费,缴纳过企业所得税832.64元,今天需要调增2053年与取得收入无关的支出这栏,这次的缴纳金额里包含了前面的832.64元,怎么填才不显示之前的金额呢?
老师,不交个税的也要年度汇算清缴吗?
土地租赁开票编码是什么?属于不动产吗
老师好,建筑公司跨省经营做总包实体,账务处理是与平时做绿化工程一样处理吗
微信扫码加老师开通会员
好的。再请教一个:20年有加工费当时没收到发票没有计提成本,22年收到 发票也一直没处理,现在领导要求做以前年度 损益调整,这个加工费发票是纸质专票,这个我要具体怎么操作?分录是什么
您好,借:以前年度 损益调整 贷:其他应付款 借:未分配利润 贷:以前年度 损益调整 这个分录是要更正20年年报和汇缴申报表的
相关的进项税额不用体现吗?发票不用认证吗
您好,不用的,只有这个分录
不去认证那这进项税额不是抵扣不了?难道这个进项税额不能抵扣吗?
您好,不好意思,我还以为进项已用了,现在要不要转出,能抵扣的 借:以前年度 损益调整 进项税 贷:其他应付款 借:未分配利润 贷:以前年度 损益调整