生产成本结转为库存商品金额比库存商品小,那么这个差额你放到进销商品差价里面。
老师,期初库存商品的总金额加本期购入的库存商品总金额减本期销售的库存商品结转的进货总金额等于期末库存商品总金额,这个公式是否正确?
请问老师,图书的定价也就是码洋金额✖️存货数量=库存商品的金额,但实际生产成本结转为库存商品的金额比库存商品金额小
老师 就是在计算成本的时候 如果用本月结存商品金额-上月结存商品金额=库存商品的增加/减少 如果减完是正数 那在库存成品中是不是要减呢
去年的库存商品结转成本金额有误,比实际结转成本金额多,请问如何做账务处理?
老师,关于库存数我一直有个事,就是生产企业,那月末归集分配的成本金额结转到库存商品的只有金额又没有单价的,销售商品结转成本单价怎么来的
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
请问老师,系统已结转成本大于总成本,待结转成本为负数,请问是怎么回事呢?
你这个就是本期结转成本的金额结转多了,你看一下你总共只有六万多,你却节省了九万多,所以说导致成负数。
请问老师,为什么会出现这种情况?
结转库存商品时数据出错误了 你去看一下