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我们买的配件,对方开的普票,我分录也要做应交税费,增值税,进项税额吗,借周转材料,应交税费,增值税,进项税额,贷银行存款,这样吗

2021-10-27 11:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-27 11:40

对的,同学,是这样的

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对的,同学,是这样的
2021-10-27
你好;      意思是收到了留底退税的金额;       根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额   
2022-12-19
前面说对,这个是销项税额和进项税额结转为0 结转到转出未交增值税没有期末数
2020-10-20
您好 原来分录这么做的, 借:管理费用 应交税费应交增值税进项税    贷:银行存款  现在需要做进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 不需要再通过 应交税费-应交增值税-进项税额 这个科目。
2020-10-15
依描述,分录是对的。
2022-03-05
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