你好 ; 借 管理费用 贷其他应付款 ; 借银行存款 贷 管理费用 ; 借其他应付款贷银行存款
老师,我们公司租私人的房子做办公室,房东电表上还预存了800元的电费,老板通过基本户把这800元打到房东私人账户上了,我可以根据这张银行回单这样写分录吗?借:预付账款_电费 贷:银行存款 800。用完了去电力公司开普票后,借:管理费用 _开办费 贷:预付账款_电费。
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师,咨询一下 我们老板2021.3.12用自己的私人卡预付的诉讼费22268,现在结算单据回来了,实际用了11134, 剩下的11134退回了公司公户(以上我把退回公户的11134已做账 借:银行存款 借:管理费用~诉讼费(负数)) 还有公告费他自己私人付的800元单据 我应该怎么做账
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
那老师,婚庆公司礼服租赁大类必须是经营租赁还是也可以是现代服务啊
公司要执照办理注销,资产负债表里面有四十万的未分配利润,怎么办!需要利润分配完了,交了股东分红个税,才能办理注销吗
老师有时候这个5.1只能发票也查不出来编码啊,比如我查团体妆或者化妆,都显示的是护肤品,不是现代服务啊
公司要办理注销,资产负债表里面有四十万的未分配利润,怎么结转,避税
婚庆接的团体妆,我开现代服务*团体妆不行吗?不是说除了大类后面可以自定义吗
你好老师,我公司是乌鲁木齐的劳务公司,项目所在地也在乌鲁木齐,开劳务费发票给云南一个建筑公司,这个不用办外经证预缴税款吧!
老师那开票大类具体怎么确定啊
老师请问公司员工在老家缴纳新农合,在公司不缴纳社保可以吗。这样合规吗
如果净资产是2000万元,实收资本1000万无,我是不是交税就是交2000一1000=1000X税率的
老师开发票大类搞错有没有分险啊
这个是预付的
这个是结算的
这个是退费的
分录就是我说的上面处理。 分录给你写了你看看
借:管理费用~诉讼费 22268 贷:其他应付款~老板 22268 退回: 借:银行存款11134 贷:管理费用~诉讼费
老师是这样吗
你好; 是的。 就是这样处理的
你写的最后这个 借:其他应付款 贷:银行存款 怎么理解
你好。 还给老板的意思 分录
还给老板多钱
你老板不是垫付了吗?所以之前垫付了多少就支付多少
好的老师
公告费也是这样处理的是吗
是的,也是一样的道理
好的谢谢老师
没事的; 希望能帮到你