您好 请问科目余额表是平的么
老师好!请问资产负债表不平衡怎么调整?
老师好!请问资产负债表不平衡,怎么调整呢
资产负债表不平衡怎么调整
老师,资产负债表不平衡,怎么调整
请问,资产负债表与利润表的勾稽关系不平衡,怎么调整
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
科目余额表是平衡,但是科目余额表期末数是负数
可以把您科目余额表截图我看看么
这个就是
我感觉应该是其他货币资金出问题,这个科目是我新加进去的。就出问题
资产负债表左右两边差额就是这个其他货币资金余额么
其他货币资金您核算的什么
不是其他货币资金的金额
那您把资产负债表也截图
这个是资产负债表
您资产负债表里面没有预收账款
对哦,那这种怎么处理
把预收账款填在应收账款负数
那我之前做了预收账款的科目,就要冲红,还是怎么做,麻烦老师把两个科目分录写一下,不知道怎么做
贷 预收账款 -50000 贷 应收账款 50000