借:银行存款13 应收账款 100 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税-销项13
甲工业企业为增值税股纳税人适用的增值税税率为13%,商品售价和提供服务收入,均不包含增值税销售商品和提供服务,均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,2019年12月,甲企业发生如下交易或事项,一六日与乙公司签订合同,向乙公司销售a商品一批商品,售价为300万元,增值税税额为39万元,该批商品的成本为120万元,商品已发出,项款已收到,并存入银行开出增值税专用发票,销售前该批商品以及提了20万元的存货跌价准备
编制会计分录: A公司向 B 公司销售一批商品,合同约定售价100万元,增值税税率13%。双方商议交货后一年内分两次付款,合同签订日该批商品的售价为86万元。现商品发出并已开具增值税专用发票,销项增值税13万元已收妥并存人银行。
A公司向B公司销售一批商品,合同约定售价100万元,增值税税率13%。双方商议交货后一年内分两次付款,合同签订日该批商品的售价为86万元。现商品发出并家具增值税专用发票,销项增值税13万元已收入并存入银行
A公司向B公司销售一批产品合同,约定售价100万元,增值税税率13%,双方商议交货后一年内分两次付款,合同签订日该批商品的售价为86万元,现商品发出并开具增值税专用发票,销项增值税13万元,已收妥并存入银行。根据其经济业务编制会计分录
A公司向b公司销售一批商品合同约定售价120万元增值税税率是13%。双方商议交货后一年内分两次付款合同签订日该批商品的售价为98万元线上品发出并已开具增值税专用发票。销项增值税15.6万元已收妥并存入银行
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦