你是什么发票的进项税要转出,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
老师,我想问一下待处理财产损溢下面的原材料进项税额转出..专票我已经抵扣了..怎么办
跨年抵扣的进项税额转出的账务处理,怎么做账
老师我想问一下我进项票认证了没抵扣需要做进项转出吗?怎么账务处理?另外我想问下,有社保的计提工资怎么做账务处理?
老师,我想问一下,前两年已抵扣的进项税额转出怎么做账务处理?
老师,我想问一下,税务查出有异常的进项税发票,上年度已经抵扣,现在转出怎么做账务处理?
老师好,请问库存账实不符,可以怎么做调整呢?实物少,账上多。
收到子公司分红,分录怎么做?
老师,员工3.5日入职,月工资5000,是不是5000÷21.75=229.88,然后×19天(不含周六日)=4367.82
老师,请教下呢?就是我们做毛肚的,材料领出去了没有加工完成的在杠子里面没有包装完的,这种情况是半成品,我在结转成本的时候怎么核酸材料呢?就是有半成品的时候我就不知道怎么结转材料了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,我们开票了但确认合同负债,没确认收入,那申报的时候,这块如何申报呢?
老师,你好!请问对于出口企业怎么计算亩均税收?是出口销售按内销增值税税率算吗?同时加上本年度的免抵税额是吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
交易性金融资产,取得时有已宣告但未发放的利息。后面发放了,收到银行存款付了这个利息。是借:其它货币资金 贷:应付利息。还是借:银行存款 贷:应付利息
如果报表的勾稽关系不对,怎么去查找原因呢
之前不是我们公司,最近换了法人才是我做账的,看开票方都是加油的和京东买东西的票
那你可以这样账务处理的
管理费用下的二级科目设什么呢?
管理费用—其他费用里面