你好,系统自动出来的,这个不用管,你账上还是按照1%结转就可。
请问下小规模纳税人,月未超过10万,,填免税销售额那,但是自动出来的免税额是系统自动出来按照3%,这个帐务处理怎么做,因为税票是按照1%
老师,我们是小规模纳税人,一个季度一报税的,上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62,这一次报税免税销售额是170297.03,系统自动跳出来的是1702.97,那这二次跳的税率算出来的怎么不一样,上次是按3个点算的,这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
老师,小规模第一季度未达到免征起点,增值税申报时候系统自动带出来的其他增值税发票不含税销售额是按照1%算出来,后面自动带出来的小微企业免税额又是按3%算的,我需要手动调整吗
老师,小规模纳税人本季度开票3000元 申报的时候就是填写免税销售额里面,他自动出来的免税额是90元,按照3%计算的 现在不是按照1%计算吗,是不是不要缴纳税额,所以不用管自动算出来的税额,直接申报就可以
小规模纳税人,季度未超30万,填申报表时,主表第9行销售额系统自动带出,第19行免税额按照3%系统自动带出, 但是开发票时系统按1%开出的 请问做账时,减免的部分按3%还是按1%做账, 怎样做分录,科目有哪些
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
那账上我一直按照3%的,这样怎样处理呢
好,账上按照1%就可以了。
问题是我都是按照3%做账的,怎样调整帐务处理
你好,你发票开的是多少?
有的是1%,有的是无票销售
价税总数不表,不同的税,就是营业收入有变化呀
那你要按照3%来做的话,你的应收账款怎么做?银行存款能医治吗?
借银行存款贷主营业务收入应交税费,你是3%的,你差额放到哪里啊?
比喻说收款1万,如按照3%,那营业收入就减少了,
价税总的不变的,变得是收入金额
那不可以,你账上的收入,也就是增值税收入和你企业所得税的收入不一致。
就是申报税的收入有出入,那怎么做处理呢
账上修改一下,你账上按照发票的金额来。
也就是按照1%的来减免到营业外收入。
2%做到收入中去?
你好,如果你的发票金额是100,税额是一借银行存款101,贷主营业务收入100,应交税费应交增值税1
说过,部分是没有开发票,做的账
不管开没开发票的,现在先开发票的。不开发票的,那也是这么做啊,你收到了100块钱 贷,主营业务收入100除以1.01, 应交税费100除以1.01乘以1% 不就可以啦?
是呀,我以前做的按照3%.现在把这2%调为主营业务收入,因为当月结转营业外收入,相当与从营业外收入转到主营业务中是吗
那就你修改一下分录。
全部修改,分开做分录还是按照总的金额做一笔红字分录,再做一笔按照1%的做一笔总的
你好,总的修改一个就可以哒。