借:其他应付款 贷:工程施工-劳务
欠的施工费记在哪里呢,借项目工程施工费,贷其他应付款,对吗
计提工资时做了借工程施工,贷应付工资,现在法人代领工资5万,我该怎么做分录,就是怎么做一笔详细的其他应付款,把每笔工资计入个人
之前年度做了一笔账,其他应付款——暂收款,现在要调到其他应付款——工资,怎样通过以前年度损益调整科目入账呢
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
20年做的账?现在调整的?
如果这个项目还没完工就可以
已经完工了,又涉及跨年
那就只有做损益调整了
应该怎么具体调整呢?本来应该借:其他应付,贷:银行存款 错误做成了借:工程施工 贷:银行存款 工程施工多计了,其他应付有没有冲减
相当于你多计了主营业务成本 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
其他应付款最终是影响利润分配的科目吗?
是的啊,你多记了成本,就影响到利润