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老师,您好,我想问下,有个老板用7%买票,当然这个肯定是违法的,这个账应该怎么记呢?我是这么写的:借:其它应收100 进项13贷:银行113,收到的时候:借:银行105.09 贷:其他应收100 营业外收入5.09,那买票的成本7.91怎么记账呢

2021-10-21 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-21 13:24

计入其他业务成本就行了

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快账用户4928 追问 2021-10-21 13:25

意思是这个是有成本的?这样做也是对的?

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齐红老师 解答 2021-10-21 13:31

嗯 收到钱计入收入就行了

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快账用户4928 追问 2021-10-21 13:33

也就是说这个是需要结转成本的?

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齐红老师 解答 2021-10-21 13:41

同学你好 对 但是你买卖发票的最好是不要做明面账上

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快账用户4928 追问 2021-10-21 13:42

嗯,好的,谢谢老师,就是一个项目自己的账。

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齐红老师 解答 2021-10-21 13:47

这个做内账按照实际业务做就行了

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计入其他业务成本就行了
2021-10-21
同学,你好 你是代收代付,发票不使用
2023-05-04
同学,你好 借:应付账款 贷:其他应收款
2024-12-30
你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
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