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#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢

2021-08-03 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 14:13

 你好   1 是的    这个是挂其他应收款的  2;     应该是做应收账款       做成本 冲应收账款;    主要区别就是 :应收账款是计算和主营业务收入有关赊销的往来核算,而其他应收款是核算与其主营业务无关的往来。

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快账用户9739 追问 2021-08-03 14:22

哦!那做成本的话分录是借应收账款,贷银行存款,等发票拿到后做借主营业务成本,贷应收账款,老师这样对吗?那老师小区物业电梯检验款能做管理费用不?如果做管理费用,往来就是其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2021-08-03 14:26

 你好  1.   是的。 就这样来挂 2.     是的  可以走其他应收款  到时做管理费用冲其他应收款 ;  

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快账用户9739 追问 2021-08-03 14:31

谢谢老师!意思是小区物业电梯检验款能走成本也能走管理费用,走成本的话是应收账款,走管理费用的话是其他应收款,老师对吗? 还有小区物业廉租房装修费285000,走长期待摊费用3年,这个我摊销是管理费用,那这摊销是不是也能走成本呢?谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-03 14:33

 你好   是的。 是的 就这样处理 2;     可以的。 到时 分摊后计入成本核算 

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 你好   1 是的    这个是挂其他应收款的  2;     应该是做应收账款       做成本 冲应收账款;    主要区别就是 :应收账款是计算和主营业务收入有关赊销的往来核算,而其他应收款是核算与其主营业务无关的往来。
2021-08-03
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
你好,没有问题,是可以这么做的。
2023-03-09
对的,是的,是这么做的,这个是没有考虑增值税的。
2023-06-04
你好 小规模的前面可以 借其他应付款和应收账款是啥 你的收入和成本是一样?
2021-08-29
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