你好,1万除以1.01,按这个来。在这里填写不含税的销售额第十栏就可以。
请问下老师,小规模纳税人季度1万元未开票的含税收入,在做账确认收入时是用1万除以1.01还是1.03呢?报税的时候又该怎么报呢?
请问,小规模纳税人,按季度申报增值税,做账的时候按1%价税分离确认的收入,季度未超过45万,那减免的税额要什么时候做账?4月份申报后做账还是1到3月确认收入的时候一起做了?
公司为小规模纳税人,营业额20万,其中按1%税率开票10000元(不含税9900.99元,税费99.01元),无票收入19万,在计算不含税销售额的时候,应该怎么算:是20万/1.03,还是20万/1.01,或者是19万/1.03+9900.99,又或者是19万/1.01+9900..99呢?
老师,小规模纳税人增值税申报表,,我做账按1%做的,含税是22万,做账按1%算的不含税额是22万÷1.01=217821元,没超过30万,那填报表的时候,我填10栏是填217821元,还是填22万÷1.03=213592元,请问填那一个数据
老师,小规模纳税人,不超过30万免税。现在第二季度收入是10万,我填申报表的时候销售额填10万,还是除以1.01,填99003.9元?还是除以1.03,填97087.38元?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录