你好,CIF成交方式申报
你好 老师,请问一下,我七月开了出口发票,因为申报出口退税的进项发票稽核还没稽核通过,所以出口退税申报不了,但是我们认证了对应的进项税额,现在八月了,我们申报七月的增值税,我们把对应的认证的七月准备用于免退税的发票怎么处理呀?在增值税申报表里面应该怎么填呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
你好,老师,我们我贸易型出口退税企业,在国内购入一批商品,加工过后出口,那我们申请退税就是国内购入商品的进项税吧?然后现在又出口一批加工好的商品,这批商品从不同单位购入的材料加工而成,那我们申请退税是不是又是这些不同单位购入材料的进项税呢?还有就是我们现在只是出口一批,还有一部分还在制作中,那我们申请出口退税时发票进项是不是只能第一批里面全部认证呀?麻烦老师指点一下,感谢!
你好,老师,请问一下,我们进口一批芯片,进口税金由我们支付,我们应该选择什么成交方式申报呀?麻烦老师指点,感谢!
老师,再次打扰下您,出口转内销的情况,一般报关出口多久没报出口退税就必须转内销呀?另外转内销的时候我们这个对应的进项税由于我们付款付的晚,供应商开票也开的晚,所以还未认证,那我们转内销时次月这个对应的进项票是不是就可以直接点抵扣呀?麻烦老师指点指点,谢谢!
老师好,请问一下,我们国外有个客户给我们寄一批物料到我们公司,这批货物属于客供料,那货物进来我们是不是需要报关进口啊?如果报关进口那增值税跟关税那些是我们出还是对方付啊?另外这批客供料到我们公司我们之间没有采购订单跟合同那些,这样是不是需要补资料啊?麻烦老师指点,谢谢!
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师也就是说购进的时候固定资产是几个税率,出售就按几个税率缴纳增值税吗?那如果公司税率是6%.出售固定资产是不是公司自己开不出来票,要去税务局代开
老师公司出售固定资产的增值税是几个点,比如购进是13%都已经抵扣过了
老师公司签订信息服务费合同需要缴纳印花税吗?还有签订居间费需要缴纳印花税吗
老师,公司处置固定资产需要缴纳那些税
老师你好!不含税申报收入是1272390.83元(增值税3%是38171.72元),本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数,这个是怎么计算的?应纳税额是25303.22元,????
老师,个体户0申报怎么申报啊
老师请问下一个员工2023年7月已经离职了,可是公司还一直给申报着个税呢,今年这个员工从个税系统里做了申诉了,然后税务让把个税系统更正申报表(就是把这个员工从个税系统里的工资都删除掉)也已经更正好完了,那我更正2023年汇算清缴申报表时更正哪里呢,需要把2023年的那个员工工资调增是吧,那2023年的账就不用动了是吧
发票内容开的是 经纪代理服务*机票款 电子普票可以抵扣玛
开3%或9%的建筑服务发票,当月报工人个税的标准是多少?只用开票当月报还是分几个月报
我们是快递进来的,也可以选择这个吗?进口报关主要有哪些方式呀,不是很懂这些,麻烦您指点指点,谢谢
你好,快递要打报关单的,成交方式也是打CIF