先做账,然后把增值税做到应交税费,待认证。
老师,请问下,收到100万专票,我不想当月全部抵扣,可以先入60万的账,40万放下个月吗?还是要全部入账,先代抵扣进项税额?
当月收到的进项票如果不抵扣可以先不入账吗,还是先入账,把抵扣联留着?
进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
老师你好,想问下进项专票的进项税额如果不抵扣,可以先勾选留着以后抵扣吗?
老师:进项专票可以先不抵扣、先入账做成本吗? 抵扣延后
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
个体户没报个税能税前扣除吗?需要调增吗
老师请问税务系统查询到有3张发票,实际有四张请问怎样才可以一致呢
老师,个体户开数电发票项目维护信息,是否简易计税,选是还是否?
阀门制造业,存货 其他应付款 应付账款 各占营业收入比例多少属于正常的。
问题难点难在按照事业单位借银行存款,贷其他应收款。按照其企业借应付职工薪酬,贷其他应收款。事业单位没有0余额账户用款额度这个科目,有这个账户
公益性捐赠需要发票才可以扣除吗?需要缴纳增值税吗
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如果我不做到待认证,就放在引脚的进项可以吗
如果我不做到待认证,就放在应交的进项可以吗
不可以的,那你进项和增值税申报表的不一致。
转到待认证的进项的分录怎么写
结转的进项和申报表一致,但是申报表抵扣的进项和进项发生额不一致可以吗
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。
不是看结转的,是看你的发生额就不一致。
待认证部分下个月可以认证了,分录怎么做
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。